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弥渡县图书馆

2016年度部门决算公开情况说明

 

  2017-08-14



    目录    

    第一部分  弥渡县图书馆概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2016年度部门决算表

    第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、“三公”经费决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

    

    第一部分  弥渡县图书馆概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    弥渡县图书馆是搜集、整理、保存、开发和利用馆藏文献传递科学文化信息、开发智力资源,为社会政治、经济、文化服务。

    (二)2016年重点工作任务介绍

    1、抓思想政治学习和业务学习,将提高业务素质和专业技能作为一项重要工作任务进行落实。按局机关的部署认真开展“两学一做”专题教育,按要求完成了各阶段的工作任务。

    2、基础工作全面扎实,并有所突破和创新。图书总藏量为79822册(其中古籍为2644册、地方文献1955册),视听文献1266盒。全年订购报刊381种(392份),其中报纸62种(68份)、期刊319种(324份)。完成剪报952份。购置新书56000多册。

    3、到目前为止,共接待读者26569人次。流通书刊6835人次39108册。免费办证 275个。电子阅览室上机3545人。

    4、分编各类新购图书3000多册、地方文献104册。整理过刊杂志3000多册,收集地方文献58册。并做好新书推荐、地方出版物装柜展览和电子书借阅工作。

    5、春节期间举办了文化惠民系列服务活动,推荐了一批近几年广大读者喜爱的图书。在图书馆举办了《记忆弥渡》新书发布仪式,为春节增添了书香气息,还分别为县级各单位赠送。延长开馆时间,从早上八点至下午十七点一直开馆服务。

    6、举办了2016年度农家书屋残疾人管理员培训,共有132人参加培训。表彰了管理农家书屋优秀工作者2名和农家书屋优秀管理员20名。

    7、参加了县妇联组织的“三八”妇女节上街宣传活动,共发放各种宣传资料600多份。

    8、开展了第21个“世界读书日”活动。上街宣传倡议全民阅读,共发放“全民阅读活动倡议书”、第二期“记忆弥渡”老照片征集公告800多份,各种宣传材料、宣传袋800多份。

    9、开展了“优秀读者”评选及表彰活动,表彰奖励了12名优秀读者。召开了读者座谈会。

    10、开展了第二期“记忆弥渡”老照片征集活动。评选和出版工作正在进行中。

    11、完成了“书香弥渡”征文的评选工作,表彰和出版工作正在进行。

    12、开展了“首届云南弥渡花灯文化艺术摄影大赛获奖作品展暨第二届手机摄影大赛获奖作品展”。

    13、开展了“警民共建图书室”活动,捐赠了弥渡看守所“警民共建图书室”牌匾一块、期刊300册、流动图书400册。

    14、新增图书流动点三个(弥渡看守所、弥渡县人民政府政务服务管理局、弥渡县戒毒康复中心),新购流动图书1711册。配备了流动图书车上的设备(图书500册、读者阅览椅20把)。

    15、搞好再就业人员的聘用和解聘工作,到期解聘三名又新聘用了二名再就业人员。

    16、完成了全县给各乡镇文化站、各农家书屋的《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》每家3本的购买和配送工作。

    17、开展了“全民阅读进乡镇”服务,在全县八个乡镇利用各乡镇街天进行全民阅读、免费开放等宣传。

    18、开展了“文化讲堂”讲座活动。

    19、开展了扶贫挂钩捐款和帮扶户的慰问走访等系列活动。

    20、安全维稳、综合治理等工作常抓不懈,保证了单位的平安稳定。

    21、完成了上级交给的各项工作任务。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算构成单位

    弥渡县图书馆独立核算单位一户,单位编制数5人,实有在编7人,财政全额供养人员7人,退休人员4人。

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:弥渡县图书馆

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,100,562.36

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

902.40

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

906,701.03

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

264,561.58

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

40,888.18

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

63,024.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

1,101,464.76

本年支出合计

55

1,275,174.79

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

26

174,612.43

      提取职工福利基金

57

0.00

      项目支出结转和结余

27

174,612.43

      转入事业基金

58

0.00

 

28

0.00

    年末结转和结余

59

902.40

 

29

0.00

      项目支出结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,276,077.19

总计

62

1,276,077.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:弥渡县图书馆

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,101,464.76

1,100,562.36

0.00

902.40

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

732,991.00

732,088.60

0.00

902.40

0.00

0.00

0.00

20701

文化

732,991.00

732,088.60

0.00

902.40

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

732,991.00

732,088.60

0.00

902.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

264,561.58

264,561.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

20,683.48

20,683.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

11,839.20

11,839.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

3,836.44

3,836.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

1,192.38

1,192.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

3,815.46

3,815.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

243,878.10

243,878.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  2080505

15,769.20

15,769.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

228,108.90

228,108.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40,888.18

40,888.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

40,888.18

40,888.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

39,348.18

39,348.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

1,540.00

1,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63,024.00

63,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63,024.00

63,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63,024.00

63,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:弥渡县图书馆

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,275,174.79

950,562.36

324,612.43

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

906,701.03

582,088.60

324,612.43

0.00

0.00

0.00

20701

文化

906,701.03

582,088.60

324,612.43

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

875,554.10

582,088.60

293,465.50

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

31,146.93

0.00

31,146.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

264,561.58

264,561.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

20,683.48

20,683.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

11,839.20

11,839.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

3,836.44

3,836.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

1,192.38

1,192.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

3,815.46

3,815.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

243,878.10

243,878.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  2080505

15,769.20

15,769.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

228,108.90

228,108.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40,888.18

40,888.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

40,888.18

40,888.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

39,348.18

39,348.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

1,540.00

1,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63,024.00

63,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63,024.00

63,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63,024.00

63,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:弥渡县图书馆

 

 

 

 

 

 

单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,100,562.36

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

765,681.03

765,681.03

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

264,561.58

264,561.58

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

40,888.18

40,888.18

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

63,024.00

63,024.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,100,562.36

本年支出合计

53

1,134,154.79

1,134,154.79

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

33,592.43

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

33,592.43

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,134,154.79

总计

58

1,134,154.79

1,134,154.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

公开09

编制单位:弥渡县图书馆

 

 

单位:元

 

行次

预算数

决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

0.00

2,997.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

2,997.00

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

6

0.00

2,997.00

  3.公务接待费

7

0.00

0.00

    1)国内接待费

8

0.00

         其中:外事接待费

9

0.00

    2)国(境)外接待费

10

0.00

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

     其中:外事接待批次(个)

17

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

     其中:外事接待人次(人)

19

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

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0

二、机关运行经费

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0.00

(一)行政单位

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0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

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0.00

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


    第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2016年弥渡县图书馆总收入110.15万元,其中:财政拨款收入110.06万元,占总收入的99.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0.09万元,占总收入的0.08%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,2015年决算总收入100.29万元,其中,财政拨款100.29万元,2016年比2015年增加9.86万元,主要原因是人员工资增加。

    二、支出决算情况说明

    部门决算总支出127.52万元,其中:基本支出95.06万元,占总支出的74.55%;项目支出32.46万元,占总支出的25.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,2015年决算总支出112.93万元,其中:基本支出78.29万元,占总支出的69.33%;项目支出34.64万元,占总支出的30.67%;2016年比2015年增加4.59万元,其中:基本支出增加16.77万元,主要原因是基本支出中人员工资增加16.77万元。项目支出减少2.18万元,项目减少原因是2015年付建房工程款。

    (一)基本支出情况

    2016年用于保障弥渡县图书馆正常运转的日常支出4.28万元,与2014年的日常支出2.77万元,增加1.51万元,主要是工会经费增加。基本工资,津贴补贴等人员经费支出90.78万元,占基本支出的95.50%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出4.28万元,占基本支出的4.5%。

    (一) 项目支出情况

    2016年用于保障弥渡县图书馆完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32.46万元。与2015年的34.64万元对比减少了2.18万元,主要减少原因是2015年付建房工程款。具体项目开支及开展工作情况: 1、图书总藏量为79822册(其中古籍为2644册、地方文献1955册),视听文献1266盒。全年订购报刊381种(392份),其中报纸62种(68份)、期刊319种(324份)。完成剪报952份。购置新书56000多册;2、共接待读者26569人次。流通书刊6835人次39108册。免费办证 275个。电子阅览室上机3545人。3、分编各类新购图书3000多册、地方文献104册。整理过刊杂志3000多册,收集地方文献58册。并做好新书推荐、地方出版物装柜展览和电子书借阅工作。4、春节期间举办了文化惠民系列服务活动,推荐了一批近几年广大读者喜爱的图书。在图书馆举办了《记忆弥渡》新书发布仪式,为春节增添了书香气息,还分别为县级各单位赠送。延长开馆时间,从早上八点至下午十七点一直开馆服务。5、举办了2016年度农家书屋残疾人管理员培训,共有132人参加培训。表彰了管理农家书屋优秀工作者2名和农家书屋优秀管理员20名。6、参加了县妇联组织的“三八”妇女节上街宣传活动,共发放各种宣传资料600多份。7、开展了第21个“世界读书日”活动。上街宣传倡议全民阅读,共发放“全民阅读活动倡议书”、第二期“记忆弥渡”老照片征集公告800多份,各种宣传材料、宣传袋800多份。8、开展了“优秀读者”评选及表彰活动,表彰奖励了12名优秀读者。召开了读者座谈会。9、开展了第二期“记忆弥渡”老照片征集活动。评选和出版工作正在进行中。10、完成了“书香弥渡”征文的评选工作,表彰和出版工作正在进行。11、开展了“首届云南弥渡花灯文化艺术摄影大赛获奖作品展暨第二届手机摄影大赛获奖作品展”。12、开展了“警民共建图书室”活动,捐赠了弥渡看守所“警民共建图书室”牌匾一块、期刊300册、流动图书400册。13、新增图书流动点三个(弥渡看守所、弥渡县人民政府政务服务管理局、弥渡县戒毒康复中心),新购流动图书1711册。配备了流动图书车上的设备(图书500册、读者阅览椅20把)。14、搞好再就业人员的聘用和解聘工作,到期解聘三名又新聘用了二名再就业人员。15、完成了全县给各乡镇文化站、各农家书屋的《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》每家3本的购买和配送工作。16、开展了“全民阅读进乡镇”服务,在全县八个乡镇利用各乡镇街天进行全民阅读、免费开放等宣传。17、开展了“文化讲堂”讲座活动。18、开展了扶贫挂钩捐款和帮扶户的慰问走访等系列活动。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    弥渡县图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出113.42万元,占本年支出合计的100%。2016年比2015年增加0.49万元,其中:基本支出增加16.77万元,主要原因是基本支出中人员工资增加;项目支出减少16.28万元, 项目减少原因是2015年付建房工程款。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出113.42万元,其中:基本支出95.06万元,占总支出的83.81%;项目支出18.36万元,占总支出的16.19%;与上年对比,2015年决算总支出112.93万元,其中:基本支出78.29万元,占总支出的69.33%;项目支出34.64万元,占总支出的30.67%;2016年比2015年增加0.49万元,其中:基本支出增加16.77万元,主要原因是基本支出中人员工资增加16.77万元。项目支出减少16.28万元,项目减少原因是2015年付建房工程款。

    2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0(相关支出情况);

    3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0(相关支出情况);

    4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0(相关支出情况);

    (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

    四、财政拨款“三公”经费支出情况

    弥渡县图书馆2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出0.5万元。

    2014年8月由文化部财政部配置流动图书车一辆,价值21.11万元,2015年开始有公务用车购置及运行维护费2万元。度“三

    (一)因公出国(境)费

    弥渡县图书馆因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。

    (二)公务用车购置及运行维护费

    2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费2万元。其中:购置费0万元, 2014年8月由文化部财政部配置流动图书车一辆,价值21.11万元,2015年开始有公务用车购置及运行维护费2万元。用于流动图书车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费

    2016年弥渡县图书馆共执行国内公务接待30批次,40人,接待费开支0.10万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.06万元,主要用于业务考核工作餐产生的费用。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    弥渡县图书馆2016年机关运行经费支出0万元,与上年对比0,主要原因分析0。部门机关运行经费主要用于0(相关使用情况)。

    (二)其他重要事项情况说明

    弥渡县图书馆没有其他重要事项情况说明(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

    (三)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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