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弥渡县住房和城乡建设部门

2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  县住房和城乡建设部门概况

一、主要职能

根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔201618号),弥渡县住房和城乡建设局主要职责如下:

(一)贯彻国家住房和城乡建设行业的法规和政策,承担规范住房和城乡建设管理秩序责任;拟定住房和城乡建设管理中长期规划并组织实施和监督检查;负责住房和城乡建设行业管理。

(二)负责全县城市总体规划、城镇体系规划及专业规划的编制,指导和监督村镇规划、村庄规划的编制、管理;负责规划区内建设项目的选址、建设用地及工程建设规划管理工作;负责全县城乡规划实施情况和城乡规划管理的监督检查工作。

(三)负责贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策,拟定全县人民防空的基本战略方案,编制中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施;组织开展人民防空工程建设,修建防空地下室;负责人民防空国有资产管理工作,参与人民防空经费的管理。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产业的行业发展规划和产业政策;负责全县房地产市场管理和房地产企业、中介机构资质的申报管理工作;负责全县房屋安全鉴定、房屋产权产籍工作;负责国有土地范围内的房屋开发与建设;指导城镇房屋拆迁和物业管理工作。

(五)承担住房制度改革、住房保障工作的责任。拟定并组织城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划;负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设和管理工作

(六)承担全县建筑业综合管理的责任。负责贯彻实施建设标准、施工许可、工程质量安全管理、建设工程竣工备案工作;负责工程招投标、工程造价、建设工程定额管理;负责查处建筑市场违法行为;负责燃气管理工作。

(七)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟定全县建设工程安全生产管理的实施细则或管理办法,并监督实施;参与工程质量监督管理和安全事故的应急救援、调查处理。

(八)承担县城规划区市政设施、园林绿化建设和管理的责任。负责县城规划区市政道路、公厕、路灯、排水设施等公共设施建设和管理工作;负责县城公共绿地、风景林地、生产绿地建设管理工作;负责全县城镇绿化规划编制、并监督实施。

(九)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责监督建设工程实施抗震设防;参与震灾经济损失评估;指导和组织震后恢复重建工作;指导农村民居地震安全工程和危房改造工程相关工作;负责县地震恢复重建办公室的日常工作。

(十)承担城市供水、排水、节约用水的责任。负责监督指导城市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作;负责自来水生产管理、运营工作;负责城市污水处理厂管理、运营工作。

(十一)负责规划建设工程专业技术职务的推荐、评审和聘用工作。

(十二)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、  重点工作任务介绍

(一)规划编制工作继续完善

我县继续推进县城总体规划修改,完成了《弥渡县棚户区改造2016年度专项规划》、《弥渡县棚户区改造“十三五”规划(2016-2020年)》、《弥渡县城市提升三年行动计划规划(2016-2018年)》、《弥渡县老城区棚户区“两路一河”建筑风貌提升改造工程》;《弥渡县城乡总体规划“多规合一”》、《弥渡县城抗震防灾专项规划》、《弥渡县城消防专项规划》、《弥渡县城市停车设施专项规划》、《弥渡县公共厕所规划》正在有序开展。2016年为了完成经济社会发展规划、城乡总体规划、土地利用总体规划、生态和环境保护规划、林地利用总体规划等多规合一的规划编制、实施和管理体制,实现一张蓝图、一个平台管理,20167月成立县“多规合一”工作领导组,召开“多规合一”工作推进会,目前已完成“多规合一”资料收集工作,完成《弥渡县城乡总体规划暨“多规合一”纲要(2016——2030)》、《人口与用地规模专题研究报告》初稿编制工作,已通过了住建局审核,即将开展县级行政审查和专家评审工作,下步将加快推进《弥渡县城乡总体规划暨“多规合一”》编制工作。

(二)城镇棚户区改造实施情况

我县2016年棚户区改造为1500户,其中弥城镇1100户,红岩镇400户,同时由政府统一实施配套基础设施建设。项目概算投资9.1亿元。目前已签订协议开工1427户,其中弥城开工1063户,红岩开工364户,开工率95.13%;完成货币化安置1090户,累计到位资金8562万元,新增债券6000万元,累计完成投资43673万元;实施市政基础设施完成路面青石板2000平方米,排污管2000,综合管沟浇筑1500,开挖土方20000立方米。改造实施过程平稳,社会稳定,群众参与十分积极,县城老城区棚户区改造工作高效有序推进。县政府还与县农村信用合作社签订棚户区改造贷款协议,推出“安居贷”业务,及时解决改造户建房资金紧张难题,目前共审批发放1893384万元贷款,确保老城区居民尽快住上干净、整洁、安全的新楼房。

(三)农村危房改造工程实施情况

县委政府高度重视,成立由县长任组长的农村危房改造领导组,抽调6名工作人员充实危房改造领导组办公室。2016年农村危房改造,建设内容为拆除重建7900户(其中易地扶贫搬迁1100户),修缮加固4000户,总投资79400万元。目前拆除重建开工建设7900户,开工率100%,竣工6600户,竣工率83.54%;修缮加固4000户已全面开工,开工率100%,竣工3435户,竣工率为70.4%。危房改造完成投资81650.5万元。拨付乡镇危房改造补助资金2238.7万元,发放贷款12344万元。对全县8个乡镇500余名工匠进行了集中培训,请昆明理工大学、大理州规划研究院编制14套农村建房图集,发送到乡镇、村委会及农户,办公室加强督促检查,强化质量安全管理。下步将全面加快易地扶贫搬迁和危房改造进度,加强质量安全监管及竣工验收等工作,确保年底全部完工。

(四)房地产业发展和管理工作稳步推进

我县房地产业发展平稳,房屋登记管理、保障房分配和去库存工作稳步推进。目前在建在售项目7个,总建筑面积61.02万平方米。已办理商品房预售许可面积22.14万平方米,完成商品房合同备案11.71万平方米,全县商品房库存为10.43万平方米。2015年末我县待售房地产776套,10.43万平方米。201618月末,累计完成商品房销售合同备案面积3.4万平方米249套(其中,商铺0.22万平方米14套),合同备案金额64563.15万元。待售商品房面积7.03万平方米527套。为加快我县房地产去库存,县政府制定并印发了《弥渡县供给侧结构性改革去库存实施办法》(弥政办发201617号),多举措加快推进我县商品房去库存工作。

(五)城乡基础设施不断完善

县城建设管理卓有成效,老城棚户区改造项目成为州级示范点,市政设施更加完善,园林绿化管理工作正常开展,城管机制更加健全,民居环境得到极大改善,县城承载力、辐射力和带动力不断增强。完成了《大理州弥渡县城区静态交通规划(2016-2025年)》专项规划编制工作,并已通过县级行政审查,规划范围为弥渡县城建成区(《弥渡县城市总体规划(2016-2025)》规划城区范围),规划期限为2016—2025年,规划近期建设4个停车场,1721个停车位;到2025年,我县城区将共计新增3470个公共停车位,目前规划已通过专家评审。

加快推进城市地下综合管廊项目目前正在开展《弥渡县城市地下综合管廊建设专项规划》编制工作,对我县的地下综合管廊建设做科学规划和布局,老城棚户区地下综合缆线管沟(强弱电)建设工程,已完成1.5公里,投资450万元。

(六)城乡人居环境提升、省级示范村建设相关工作落实情况

县委政府高度重视城乡人居环境提升工作,在县委中心理论组工作学习会议上,专题研究人居环境提升工作,并作出了统一安排部署,深入开展人居环境提升工作调研,各部门积极协作配合,成立以书记和县长为组长的弥渡县提升城乡人居环境行动领导小组,设立办公室。初步拟定《弥渡县进一步提升城乡人居环境五年行动计划(2016-2020年)》、《弥渡县城乡违法违规建筑治理行动方案》、《弥渡县农村生活垃圾治理及公厕建设行动方案》、《弥渡县农村污水治理及乡镇供水设施建设行动方案》,一个行动三个方案将报县政府常务会审定,通过将按照省州县行动计划和方案,加快推进提升人居环境行动计划。

弥渡县省级示范村建设项目, 2015年为苴力小村、德苴村,2016年为红岩古城村、牛街康朗村。苴力小村、德苴村贷款资料已通过银行审核,德苴村已到位200万,苴力小村已到位193万;红岩古城村、牛街康朗村的规划编制县乡两级联合初级评审和省州联合评审已通过。

(七)“两污”治理有序开展

县城污水处理厂自2012年以来运行正常,2015年全年弥渡县污水处理厂处理水量180.03万吨,化学需氧量削减量为456.17吨;氨氮削减量为60.62吨,完成2015年目标任务减排量的131.8%。完成年度减排任务;完成8.6公里的污水管网完善任务;红岩新街污水处理配套管网项目建设稳步推进。

(八)供水工作保障有力,管网改造、供水工程稳步推进

   全年实现安全供水260万吨,实施 800余户一户一表改造工作;稳步推进县城安全供水工程建设,二水厂改扩建工程开工建设,完成老城区供水管网改造18.8公里,确保2017年全面完成输水管网建设任务。

(九)建筑业及质量安全管理扎实开展

发放16个建设项目施工许可证,建筑面积166810 m²,总投资26752万元,受监工程项目70项,146个单位工程,建筑面积为458947m²;扎实开展好工程质量治理两年行动,共记分14人次;强化安全生产监管,共发出监督检查记录45份,现场隐患整改通知书12份,停工整改通知书37份,排查治理隐患 378条;深入开展打非治违,全年共查处违法建设项目34个。通过采取检查、引导、处罚等手段,有效的保证了我县建筑安全生产形势的稳定。

(十)城市管理有效推进

以打造“干净、有序、美丽”县城为工作目标,以“服务社会发展,服务经济发展,提升城市品位”为管理主题,坚持科学发展与开拓创新,通过抓队伍提素质,抓机制强管理,抓创新促发展,使城市管理工作稳步推进,市容环境有了较大改善。

(十一)集镇建设不断推进

各乡镇积极探索空心村整治村庄规范建设的新路子,提高土地利用率,全力建设美丽幸福新农村。加大资源整合力度,着力实施好自然村扶贫开发整村推进、一事一议财政奖补中间村、扶贫易地搬迁工程、民居地震安全工程和农村危房改造、村组活动场所建设、农村环境卫生整治,农村路网通达工程等项目,切实改善农村生产生活环境,基础设施得到较大完善、山区经济社会发展步伐加快,社会事业得以长足发展,城乡差距逐步缩小。红岩以农业型特色小镇规划,实施了东栅门恢复、休闲广场、现代农业园区示范建设工程;新街寅街巩固了州级中心集镇建设工作成果,完成了中心村、示范村各项建设任务;弥城实施老城棚户区改造项目,得到广大群众的一致好评;苴力加大弥渡县次中心集镇建设任务;密祉旅游特色小镇建设取得了实质性进展,依托密祉整乡推进项目,不断壮大产业发展,完善基础设施建设,密祉旅游文化事业取得较快发展;2016年争取到苴力小村、德苴村、红岩古城村、牛街康朗村4个自然村为省级示范村,争取并安排工作经费。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局(本级)

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

149,387,137.35

一、一般公共服务支出

32

640,139.91

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

36,720,000.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

2,720,000.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

295,681.12

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

91,666.33

 

10

 

十、节能环保支出

41

13,105,112.72

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

39,185,511.95

 

12

 

十二、农林水支出

43

41,186.59

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

47,902,268.64

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

152,107,137.35

本年支出合计

55

101,261,567.26

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

26

67,659,127.68

      提取职工福利基金

57

0.00

      项目支出结转和结余

27

67,659,127.68

      转入事业基金

58

0.00

 

28

0.00

    年末结转和结余

59

118,504,697.77

 

29

0.00

      项目支出结转和结余

60

118,504,697.77

 

30

 

 

61

 

总计

31

219,766,265.03

总计

62

219,766,265.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

二、收入决算情况

 

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152,107,137.35

149,387,137.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2,720,000.00

208

社会保障和就业支出

295,681.12

295,681.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

19,445.42

19,445.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

5,491.20

5,491.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

2,896.48

2,896.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

2,727.89

2,727.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

8,329.85

8,329.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

276,235.70

276,235.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

239,190.10

239,190.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  2080505

35,445.60

35,445.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

91,666.33

91,666.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

91,666.33

91,666.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

88,446.33

88,446.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

3,220.00

3,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,802,200.00

4,802,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

520,000.00

520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

520,000.00

520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

282,200.00

282,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

282,200.00

282,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50,296,273.90

50,296,273.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,486,273.90

2,486,273.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

1,716,273.90

1,716,273.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

770,000.00

770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

3,550,000.00

3,550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,150,000.00

3,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

36,720,000.00

36,720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120810

  棚户区改造支出

20,000,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16,720,000.00

16,720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

540,000.00

540,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

540,000.00

540,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,621,316.00

85,901,316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,720,000.00

22101

保障性安居工程支出

88,477,933.00

85,757,933.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,720,000.00

2210103

  棚户区改造

73,698,000.00

73,698,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

4,669,933.00

4,669,933.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

10,010,000.00

7,290,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,720,000.00

22102

住房改革支出

143,383.00

143,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

143,383.00

143,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局(本级)

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

101,261,567.26

2,247,004.35

99,014,562.91

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

640,139.91

0.00

640,139.91

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

640,139.91

0.00

640,139.91

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

640,139.91

0.00

640,139.91

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

295,681.12

295,681.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

19,445.42

19,445.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

5,491.20

5,491.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

2,896.48

2,896.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

2,727.89

2,727.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

8,329.85

8,329.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

276,235.70

276,235.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

239,190.10

239,190.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  2080505

35,445.60

35,445.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

91,666.33

91,666.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

91,666.33

91,666.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

88,446.33

88,446.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

3,220.00

3,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13,105,112.72

0.00

13,105,112.72

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,481,023.08

0.00

3,481,023.08

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

3,481,023.08

0.00

3,481,023.08

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

8,141,889.64

0.00

8,141,889.64

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

8,141,889.64

0.00

8,141,889.64

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

282,200.00

0.00

282,200.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

282,200.00

0.00

282,200.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

39,185,511.95

1,716,273.90

37,469,238.05

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,776,273.90

1,716,273.90

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

1,716,273.90

1,716,273.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

8,419,620.91

0.00

8,419,620.91

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

4,919,620.91

0.00

4,919,620.91

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

6,640,000.00

0.00

6,640,000.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

6,640,000.00

0.00

6,640,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19,436,066.57

0.00

19,436,066.57

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,155,000.00

0.00

1,155,000.00

0.00

0.00

0.00

2120811

  公共租赁住房支出

1,112,395.70

0.00

1,112,395.70

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

17,168,670.87

0.00

17,168,670.87

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

271,890.00

0.00

271,890.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

271,890.00

0.00

271,890.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,391,660.57

0.00

2,391,660.57

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2,391,660.57

0.00

2,391,660.57

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

41,186.59

0.00

41,186.59

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

41,186.59

0.00

41,186.59

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

41,186.59

0.00

41,186.59

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47,902,268.64

143,383.00

47,758,885.64

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

47,758,885.64

0.00

47,758,885.64

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

33,375,823.06

0.00

33,375,823.06

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

87,348.00

0.00

87,348.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

12,295,714.58

0.00

12,295,714.58

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

143,383.00

143,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

143,383.00

143,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局(本级)

 

 

 

 

单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

112,667,137.35

一、一般公共服务支出

30

640,139.91

640,139.91

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

36,720,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

295,681.12

295,681.12

0.00

 

9