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弥渡县广播电视局2016年度部门决算情况说明

 

 


 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、州有关广播影视的方针、政策和法律、法规;拟定全县广播电视事业发展战略和规划,制定全县广播电视事业发展政策、措施,推动全县广播电视事业的发展。

(二)负责全县新闻出版广播影视机构和新闻记者证、播音员(主持人)证的监督管理,依法查处电台、电视台和报刊、期刊等机构和编辑、记者、播音员(主持人)及相关从业人员的违法违规行为。

(三)负责全县广播电视市场的监管工作:依法监督、管理、审查广播电视节目的内容和质量;监督广播电视广告播放、卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责广播电视系统及通过闭路电视系统播出的音像制品审查、鉴定、引进、播映。

(四)负责组织制定全县广播电视传输网络规划并依法监督实施;组织、指导、协调全县广播影视宣传工作;对全县广播电视频率频道和发射功率配置进行监督管理;对全县广播影视安全播出、安全传输和设施、设备的保护进行监督管理。

(五)负责全县2131农村免费电影放映工程监督管理;制定并实施音像事业的发展规划,指导电影行业的经营管理;拟订全县电影放映发展规划;对全县电影制作、发行、放映进行监督管理;对全县城镇电影院的规划、建设和放映进行指导和监管;组织实施全县农村电影放映工程,依法查处农村电影放映中的违法违规行为。

(六)负责全县广播电视“村村通、户户通”的规划、建设、管理和维护;负责全县卫星电视地面接收设施及其他广播电视设施的管理和执法工作,对全县广播影视重点基础设施建设进行监督管理。

(七)对全县卫星广播影视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕和广播电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放视听节目的监督管理;负责IPTV、手机电视节目集成播控平台的建设和监督管理。

(八)负责全县广播影视系统的对外以及与港澳台广播电视机构的交流、合作等外事工作;按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项;对从事广播影视节目制作的民办机构进行监督管理。

(九)组织、指导全县广播影视系统开展人才培养工作;研究和推进全县广播影视改革和发展。

(十)管理弥渡电视台、弥渡人民广播电台,对其宣传、发展等重大事项进行指导、协调和监督。

(十一)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入弥渡县广播电视局2016年度部门决算编报的单位共1个(行政单位)。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县广播电视局2016年经编制部门核实,行政编制工勤1人,事业编制18人,共计19人,其中:行政编制1人(工勤编制1人),事业编制18人;在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员2人),事业人员25人,共计30人。

离退休人员10人。其中:退休10人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(三)重点工作任务介绍

1、广播电视新闻宣传

(1)内宣。一是当好党的“喉舌”,办好《弥渡新闻》。圆满完成县“两会”、县委全会、党代会、常委会、政府常务会等重要会议宣传报道。二是结合县委、政府中心工作和全县重点工作,采编播《弥渡新闻》240期,播出新闻1300多条,为我县经济社会发展营造了良好的舆论环境。三是继续认真办好《弥川视点》和《法治弥川》两个栏目。 分别制播《弥川视点》和《弥川关注》24期。四是精心制播《小河淌水》、《文笔苑》、《生活百科》、《农事天地》、《99音频》各48期。五是发挥优势,营造氛围,突出重点,强化宣传。组织记者打响各阶段的宣传战役,适时开展专题报道、系列报道、深度报道,全面提升广播电视宣传质量。今年以来,电视台、电台分别采编了如《贫困户住新房》、《金融扶贫 加快群众脱贫步伐》等新闻节目。专题栏目《红星村的昨天今天和明天》等,为全社会参与扶贫发挥了积极的作用。六是先后组织开设了“两学一做”、喜迎建州60周年、坚决打赢扶贫攻坚战等栏目,深度报道了各个时期的重点工作,让整个宣传工作有声有色,取得了较好的社会效果。一年来播出扶贫新闻120多件,播出建州60周年稿件30多件,其它深度报道200多件。加强各部门各行业重点亮点工作、社会民生和元旦、春节等文体活动宣传报道,不断调动全县各族干部群众参与各种文体活动,为促进我县文化建设和文化繁荣营造了良好的社会氛围。

(2)外宣。今年,在大理电视台播出新闻260件以上,播出《县市新闻联播》弥渡篇50多期,播出稿件400多条。云南电视台播出数量也呈上升态势,播出8件。中央电视台台播出数量也创新高,分别在新闻频道(13)、财经频道(2)、亚洲频道(4)播出5条。

2、广播电视安全播出工作。一是加强广播电视安全播出日常值班工作,严格执行例行检查制度,认真落实重保期24小时值班制度、领导带班制度和重大事项报告制度,确保国家和省、州、县“两会”、三月街民族节、党代会等重保期和敏感日广播电视安全、优质播出。

3、广播电视公共文化服务体系建设。一是积极认真做好“村村通”、“户户通”和“大喇叭”工程后期维护管理。在项目实施基础上,实行县乡两级联动,设立县乡两级维修维护机构,共同完成设备的维修维护工作,用户报修设备100%得到维修服务。二是扎实开展好农村电影放映工作。全县7个电影放映队克服交通不便、山高路远实际困难,深入全县8个乡镇85个行政村为群众免费放电影,做到“一村一月一场电影”。今年,全县共放映数字电影1017场次,观众达19万多人次。

4、行业管理工作。一是认真开展非法地面卫星广播电视接收设施整治工作,今年与县公安、工商、610办、工信和网络公司等部门开展联合执法检查,查处非法销售安装地面卫星接收设施;二是做好户外电子屏幕播放监督检查,规范公共视听秩序。三是继续开展广播电视广告专项整治,杜绝刊播虚假违法广告和医疗药品广告,净化县广播电视台声频荧屏形象。

5、事业建设。一是完成高清制作网建设。实现广播电视节目采编数字化高清化,制作播出水平进一步提升。二是中央广播电视节目地面无线数字覆盖项目基本实施完成,坝区群众可免费收看到12套中央数字节目,收听3套中央数字广播节目,公共服务均等化得到保障。三是完成“十三五”专项规划编制。四是完成发射台建设和贫困地区制播能力提升项目争取前期工作。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

弥渡县广播电视局2016年度收入合计526.41万元。其中:财政拨款526.41万元(与财政拨款核对相符); 2016年总支出573.73万元。其中:上年结余资金支出141.22万元。

二、收入决算情况

弥渡县广播电视局2016年度收入合计526.41万元。其中:财政拨款收入526.41万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况

弥渡县广播电视局2016年度支出合计573.73万元。其中:基本支出343.11万元,占总支出的59.8%;项目支出230.62万元,占总支出的40.2%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障弥渡县广播电视局机关、局属事业单位等机构正常运转的日常支出343.11万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.8%;与上年度对比,基本支出增加20%,增减变动主要原因是2016年工资调标支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.2%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障弥渡县广播电视局、局属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出230.62万元。与上年对比项目支出减少3%,增减变动主要原因是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入526.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入463.11万元、政府性基金拨款63万元。

2016年度财政拨款支出573.73万元,其中:一般公共预算财政拨款支出513.73万元、政府性基金拨款支出60万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入463.41万元,其中:基本收入340.11万元,项目收入123.30万元;支出513.73万元,基本支出343.11万元,项目支出170.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出343.11万元,占本年支出合计的66.8%。主要用于工资福利支出243.53万元,对个人和家庭的补助85.27万元,商品和服务支出14.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入63万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出60万元,用于补助县级数字影院建设。

八、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.79万元,支出决算为7.98万元,完成预算的90.8%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元,完成预算的81.2%;公务接待费支出决算为3.92万元,完成预算的103%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.06万元,占50.9%;公务接待费支出3.92万元,占49.1%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,弥渡县广播电视局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,公务用车运行费支出决算减少0.94万元,主要原因是车辆运行维护费减少。

3、公务接待费支出3.92万元。主要用于接待上级部门工作检查、上级电台电视台采访宣传、设备安装及维护维修厂家等发生的接待支出。2016年度公务接待费支出决算增加0.13万元,主要是2016年度项目安装、设备购置多,技术指导人员增加。

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、机关运行经费支出情况

弥渡县广播电视局2016年机关运行经费支出14.32万元,与上年对比减少了0.49万元,减少的主要原因是:提倡节约能源、严格控制“三公”经费。

二、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

三、相关口径

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

附件1

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:弥渡县广播电视局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

526.41

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

63.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

462.66

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

74.12

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

15.41

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

21.54

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

526.41

本年支出合计

55

573.73

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

26

141.22

      提取职工福利基金

57

0.00

      项目支出结转和结余

27

136.33

      转入事业基金

58

0.00

 

28

0.00

    年末结转和结余

59

93.91

 

29

0.00

      项目支出结转和结余

60

92.02

 

30

 

 

61

 

总计

31

667.64

总计

62

667.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附件2

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:弥渡县广播电视局

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

526.41

526.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

415.31

415.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

广播影视

326.31

326.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

229.01

229.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他广播影视支出

87.30

87.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070702

  资助城市影院

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

74.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.67

69.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  2080505

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

63.77

63.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:弥渡县广播电视局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

573.73

343.11

230.62

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

462.66

232.04

230.62

0.00

0.00

0.00

20704

广播影视

302.66

232.04

70.62

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

232.04

232.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他广播影视支出

60.62

0.00

60.62

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2070702

  资助城市影院

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

74.12

74.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.63

69.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  2080505

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:弥渡县广播电视局

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

463.41

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

63.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

462.66

402.66

60.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

74.12

74.12

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

15.41

15.41

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.54

21.54

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

526.41

本年支出合计

53

573.73

513.73

60.00

年初财政拨款结转和结余

25

141.22

年末财政拨款结转和结余

54

93.91

90.91

3.00

一、一般公共预算财政拨款

26

141.22

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

667.64

总计

58

667.64

604.64

63.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附件5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:弥渡县广播电视局

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

141.22

4.89

136.33

463.41

340.11

123.30

513.73

343.11

170.62

90.91

1.89

89.02

0.00

207

文化体育与传媒支出

140.82

4.49

136.33

352.31

229.01

123.30

402.66

232.04

170.62

90.47

1.45

89.02

0.00

20704

广播影视

40.82

4.49

36.33

326.31

229.01

97.30

302.66

232.04

70.62

64.47

1.45

63.02

0.00

2070401

  行政运行

4.49

4.49

0.00

229.01

229.01

0.00

232.04

232.04

0.00

1.45

1.45

0.00

0.00

2070404

  广播

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他广播影视支出

36.33

0.00

36.33

87.30

0.00

87.30

60.62

0.00

60.62

63.02

0.00

63.02

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

100.00

0.00

100.00

26.00

0.00

26.00

100.00

0.00

100.00

26.00

0.00

26.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

100.00

0.00

100.00

26.00

0.00

26.00

100.00

0.00

100.00

26.00

0.00

26.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.40

0.40

0.00

74.16

74.16

0.00

74.12

74.12

0.00

0.44

0.44

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

4.49

4.49

0.00

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

0.00

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

0.00